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加强内部控制 防范经营风险--高新股份召开2020年内审工作会议

  • 信息来源:办公室
  • 作者:孙静
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  • 日期:2020-12-28

     为切实发挥好内审工作的监督管控作用,推进公司内部审计工作有序开展,1223日,高新股份董事长、总经理刘铭主持召开高新股份内审工作会议,公司内部审计工作小组全体成员参加了会议。

内部审计工作小组围绕各部门工作实际,从合同委托、资产管理、证照办理、财务审计、制度执行、物品采购等方面,详细汇报了自查中存在的问题并提出整改建议。刘铭对此次内审工作表示充分肯定。他指出,公司作为高新区国有产业平台的开发建设和运营主体,业务范围包括工程建设、项目融资、招商运营、房产租售、物业管理和企业服务等多项内容,链条长、覆盖面广。此次内审工作结合公司经营管理实际,围绕部门主要业务开展情况及存在问题进行自查并整改,进一步规范了公司运行管理,加强了内部控制,取得了预期的效果,为公司经营依法合规提供了保障。

高新股份2020年审计工作以“发现问题、推动解决问题”为目标,自8月中旬开始,先后成立内部审计工作小组,制定印发《体育在线直播足球西甲内部审计实施方案》,并多次组织召开内审工作会议,对工作进行研究部署。审计中突出对工程款支付、产业园区运营、日常公务开支等各类资金的管理和使用情况进行重点摸排,共计梳理、汇总合肥市、高新区及公司各类规范、制度281项;梳理存在问题17项,并督促落实整改。